|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
Faktúra |
DF2023/479
|
ŠJ-Fa Šesták
|
99,88 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/467
|
ŠJ-Fa Novogal
|
35,81 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/468
|
ZŠ-audit 1-9/2023
|
381,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Ing.Henrieta Godány Vaššová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/469
|
ŠJ-Fa GTN
|
281,67 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/470
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
497,81 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/471
|
ŠJ-Fa Šesták
|
607,51 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/472
|
ŠJ-Fa Novogal
|
35,81 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/473
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
317,40 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/474
|
ŠJ-Fa Jednota
|
120,49 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/475
|
ŠJ-Fa GTN
|
416,30 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/476
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/477
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
407,12 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/478
|
ŠJ-Fa Oremus
|
68,43 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/480
|
ZŠ-Učebnice-účelové
|
192,74 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/465
|
ŠJ-Fa Šesták
|
821,98 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/481
|
ZŠ-portál Direktor 2024(vyúčt.FA)
|
189,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/482
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP
|
244,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
Zmluva |
OP-23-598
|
Zmluva o prenájme softvéru SmartBooks
|
4 660.00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
05.12.2023 |
|
Objednávka |
234/2023
|
potraviny
|
684,86 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
11.12.2023 |